O Boletim de Solicitação de Desembolso (BSD) é o documento emitido pela gerência financeira autorizando o Tesouro Municipal a executar os pagamentos ás entidades envolvidas. O documento conterá todos os detalhes relativos aos pagamentos, às transferências e aos adiantamentos.
O formulário BSD, acessado através da opção Execuções Financeiras > BSD, é um formulário composto, contendo três sub-formulários. O primeiro, localizado na parte superior da tela, reúne as informações do BSD propriamente dito. Na região inferior estão localizados o formulário que lista os processos de pagamento e, mais à direita, aquele que detalha para cada pagamento as fontes de recursos envolvidas.
Formulário de gerenciamento de BSDs
No topo do formulário estão colocados um botão para a ativação de formulário especial de pesquisa, um outro para a impressão do BSD
e outro para emissão do BSD
.
O formulário de pesquisa apresenta dois campos para a definição de um intervalo de datas que servirá para buscar no banco de dados os BSD’s que atendam a este critério. Uma vez selecionado o BSD desejado, clicando-se no botão selecionar, o formulário de BSD será preenchido com todos os dados disponíveis.
Assim como em tantos outros formulários, o processo de inclusão de um BSD inicia-se clicando-se no ícone da página em branco na barra de edição e navegação. Será apresentado um formulário contendo uma lista com os processos que foram liquidados e portanto prontos para pagamento, e que ainda não geraram BSD.
Ao selecionar um processo de pagamento, o formulário BSD é preenchido com o descritivo da entidade, denominado no formulário como fornecedor. O usuário deverá informar os seguintes campos:
A continuação do processo de inclusão das informações do BSD só será possível mediante à confirmação dos dados citados acima. Para isso clique no ícone de confirmação na barra de edição e navegação.
Após ter gravado as informações de cabeçalho do BSD o usuário deverá associar o(s) processo(s) de pagamento. Selecione uma das opções de número do processo de pagamento apresentado no campo "Proc. Pag. à Número". Ao relacionar o número do processo de pagamento a BSD os outros campos vinculados a Fatura serão preenchidos automaticamente e, após a confirmação da gravação do dado através do botão de confirmação na barra de edição e navegação, as informações pertinentes à fonte de recurso serão calculadas e apresentadas em seguida.
Para executar esta ação será necessário que o usuário selecione uma BSD através da rotina vista acima intitulada de Pesquisando os BSD's já Processados, após ter sido selecionado o BSD proceda normalmente como em qualquer alteração realizada em formulário em folha de dados.
Assim como no processo de alteração, a exclusão pressupõe que primeiramente um BSD seja selecionado. A seleção acontece nos mesmos moldes que a alteração (ver Pesquisando os BSD’s já processados) e uma vez identificado o BSD clique com o mouse o botão "Seleciona", antes de proceder à exclusão o usuário deverá eliminar as associações com:
Uma vez não existindo associações com outras informações, o empenho poderá ser excluído procedendo-se como em qualquer formulário em folha de dados.
Este botão ao ser clicado aciona a rotina que permitirá a impressão do BSD. Será apresentada uma visão do relatório em tela possibilitando que o usuário ao selecionar do botão "imprimir" seja disparada a impressão do documento.
Este botão ao ser clicado com o mouse determina que a impressão da BSD foi emitida com sucesso liberando-a para a próxima etapa a do pagamento do empenho.
A aba Pagamento do Empenho contém informações, apenas para consulta, de como se deu o pagamento para a BSD em questão.
Neste documento: